令和6年第3回港区議会定例会における一般会計補正予算(第3号)に関する資料を公表。補正予算案の概要・補足資料・歳入歳出決算・財政レポートなどをセットにし、財政健全性・年度計画の透明性を確保。追加・変更される財源の内訳と政策実施の根拠を示す。
県内自治体として初めて、市内にカーボンニュートラル自動販売機を設置する取組みの説明。機器の省エネ化・再エネ活用の方針により販売時のCO2排出削減を目指す。導入背景・設置場所・運用体制・予算計画・評価指標・今後の普及方針など、具体的な導入計画と市民・事業者への影響を説明します。本事業は気候変動対策の一環として、地域経済の活性化と公共施設のサステナビリティ向上にも寄与することを目指し、自治体間の...
茅ヶ崎市は令和6年8月27日開催の市長定例会見において、令和6年9月補正予算案の主な事業を発表しました。発表は市の記者発表資料「令和6年9月補正予算案の主な事業について」に基づき、教育・福祉・防災・地域振興など、市民生活の安定とまちづくりを支える複数の事業構成が示されています。詳細は別紙資料を参照してください。問い合わせ先は経営総務部財政課 課長 小島 敦(電話0467-82-1111 内線...
豪雨で被災した山間部の市道復旧を国の補助を活用して迅速化。公共交通・物流・救急アクセスの確保を図り、地域の生活・産業の安定を支える。補正予算と連携した工事実施で財政の安定と住民の安全確保を両立させる。
令和6年度の決算認定を8件提出予定。各部局の決算額・収支差額・財産管理の適正性・債務処理の適切性を審議し、財政運営の透明性と健全性の確保を図る。決算認定は市の財政運営の総括であり、市民への説明責任を果たす重要な機会である。今後の財政計画策定の基礎データとして活用され、投資効果の検証や将来の予算配分の妥当性評価にも資する。
年度途中の財政状況や事業需要の変化に対応する補正予算案として5件を提出予定。追加・変更・臨時給付、災害・福祉関連の支出調整、財源の再配分を含み、事務の遅滞や過不足を是正し市民サービスの維持・向上を図る。新規事業の財源確保策や財政健全化の取り組みも盛り込み、産業・福祉・防災など多岐にわたる分野の実施性を高める。
令和6年度9月補正予算は、大雨被害の復旧と生活支援を優先。7月の無利子融資、8月の見舞金給付を踏まえ、補正と合わせ総額9億7,363万3千円を計上。住居確保を民間宿泊・賃貸へ拡大し入居期間を原則1年、最大2年まで延長。山間部市道の復旧に国補助を活用、城跡樹木管理計画を前倒し、災害用トイレカー導入等で防災基盤を強化。
城山の土砂崩れで被災した方の生活再建を支援する仮生活再建金の給付を検討。被害状況に応じて対象費用を算出するため、来週協力依頼の文書を送付予定。制度・予算案決定後、議会へ提案する。
令和6年度小平市一般会計補正予算(第2号)は、年度内の財政運用を見直し、歳入の不足を補うとともに、児童・高齢者・障がい者支援、教育・福祉施策、地域づくりの推進に必要な経費を適切に再配分するための補正である。新規・追加の事業として、性の多様性を尊重する教育・啓発の人権講座の実施費用の確保、自然環境の保全、公共施設の維持管理、利用者ニーズに応じた交通・福祉サービスの改善など、年度途中の緊急性・重...
令和6年度一般会計補正予算(第3号)の概要として、18億4,200万円の増額を行い総額を522億200万円とする。主な増額項目は、地方交付税の確定による増、児童手当の国庫負担金の増、三郷小学校大規模工事関連の交付金、UIJターン就業・創業移住支援の補助金、ふるさと寄附金の増、財政調整基金・減債基金繰入、繰越金の確定、新型コロナ接種関連の助成金等。各費目の増減を踏まえ、財源調整と多様な分野の充...
みつなかホールの空調設備更新を実施予定。令和6年度中に事業を実施し、修繕料は約1億2,460万円。7年4月開館を目指す方針で、財源は補正予算に計上。施設の快適性向上と長期的な運用安定化を狙う。
上記空調更新に伴う財源確保として起債が検討された。112,100千円を起債し、地方交付税措置を活用する方針が説明された。財政手続きの透明性と財政健全性の観点から質疑が行われた。
令和6年9月定例会に提出予定の議案の概要。財政運営に関わる補正予算を含み、一般会計・特別会計・企業会計の財源配分・制度改正・新設事項などが対象となり、市政運営の方針を示す資料として提出予定の議案群を説明する。
令和6年度9月補正予算案の概要。一般会計・特別会計・企業会計の補正内容を整理し、歳入・歳出の調整、重要施策の財源確保を目的とする。新規事業の追加や既存事業の見直しを含む補正の要点を示す。
西東京市は子どもを最優先に置く行政方針を打ち出し、保育・幼児教育の質の向上、待機児童対策、子育て世帯の経済的負担軽減、子どもの居場所づくりと見守り体制の強化、学校と地域が連携して安全・安心な放課後の居場所を確保するための具体的施策を整理。教育・福祉・地域振興を横断的に結ぶ実施計画を年度当初の予算編成で支え、関係部局の連携を促進する。
若者の政策参画を促進するため、青年層を対象にした市民参加機会の拡充、青年委員会・インターンシップ・対話の場、若者のニーズを反映する施策設計の仕組みづくり、デジタルツール活用による参加のハードル低減、予算案への若者意見の反映機会を創設する。市政運営への若者の継続的関与を可能にする枠組みを整備する。
補正予算案の中心は新庁舎整備関連であり、基本計画の策定、基本・実施設計の債務負担行為設定、受託事業者選定経費を計上。加えて自動運転バスの実証実験費、市電延伸の実施設計費、熊本市電の安全対策費、災害対応として農地災害復旧費も含まれる。総額は一般会計・企業会計を合わせ8億1032万円の増額。新庁舎は行政機能強化の柱となるため、透明性のある選定と適切な財政運用が強調され、今後のスケジュール・リスク...
補正予算には自動運転バスの実証実験経費が計上され、運転士不足の解消と交通利便性の向上を目指す。現場での適用を検証し、将来的な運行の安定性・費用最適化の可能性を評価する。予算額・実施期間・評価指標などの詳細は今後の報告で明示され、技術導入の実現性と社会実装のための体制づくりが進む。
6月梅雨前線豪雨による被害に対する災害復旧費を計上。水路・耕作地の復旧、農業用施設の修復、復旧後の機能回復を通じ、農業の生産安定と地域経済の早期回復を図る。迅速な対応と適切な復旧設計・施工が求められ、復興予算の優先施策の一つとして位置づけられる。