厚木市は将来のまちづくりの指針となる第11次総合計画の長期ビジョンの策定を公表します。人口動態の推移や高齢化への対応、地域包括ケアや子育て支援、交通・防災ネットワーク、産業振興と雇用創出、財政健全化と行政サービスの持続性、環境保全とSDGsの推進、ICT活用による行政の効率化などを視野に入れ、関係機関や市民の意見を取り入れて長期的な方針を定める取り組みです。
令和7年度の12月補正予算について、追加提案の趣旨と背景、部局別の配分案、主要事業の実施時期・規模・財源内訳、財政健全化の観点からの見直しポイントを詳述する。事業ごとの費用対効果や市民サービスの改善効果、財政健全性への影響、審議過程での議論の焦点と今後の運用計画を整理して説明する。
来年度予算編成に向けた査定作業とフォロー体制の強化。施策の効果検証と透明性向上を重視し、予算配分の根拠を明確化するとともに、実行後のフォローアップを徹底して市民の成果を可視化する。
本補正予算案は、令和7年度の市政運営を安定させるための追加財源の配分を示すもので、歳入の確保と支出の最適化を図る基本方針が示されています。主な財政方針は、福祉・教育の充実、災害対策・消防力の強化、公共施設の維持・改修、地域産業振興や観光の支援、及び財政健全化のための歳出見直し、基金運用の適正化などです。今後は、財源の確保・執行のスケジュール、事業間の優先順位、費用対効果の評価方法、監査・評価...
今期の令和7年12月補正予算案の要点と、関連する条例の一部改正の趣旨と影響について説明する。補正予算は財政運営の安定化を図りつつ、緊急性の高い事業の追加・拡充、事務費の見直し、財源の再配分を通じた公共サービスの確実な提供を目指す。条例改正は市民サービスの適正化と財政健全化を目的とした所要規定の見直しを伴い、施策の実施手続き・適用条件・監視体制の強化が含まれる。具体的には補正対象事業の選定根拠...
下水道使用料・排水処理施設使用料を平均9.13%増、浄化槽使用料を8.53%増とする。施行は令和8年4月1日。家庭の月額負担は平均的な使用量18立方メートルで現行より月額346円増。財政健全化と接続促進を図るとともに、経費節減にも努めます。
行政改革・財政健全化を目指し、デジタル化の推進と情報公開の透明性向上を図る。事務の標準化・業務プロセスの見直し、財政の効率化・無駄の排除、中央・地方の連携強化、住民サービスのオンライン化、データ活用の推進、監査・評価の厳格化を進め、持続可能な財政運営を確保する。
ふるさと納税寄附金の増額見込みを前提に、寄附返礼品等の事務経費や給与改正分の人件費を計上する一般会計補正予算(第4号)を計上。総額は355億8,605万1千円。合わせて、国民健康保険特別会計補正(第2号)・居宅介護支援事業特別会計補正(第1号)も人件費増加分を中心に所要経費を計上する。
一般会計・特別会計の12月補正予算の概要を説明。歳入の見通しや歳出補正項目、事業の財源配分、臨時・緊急対応の予算などを整理し、財政部が所管する補正案の審議ポイントとして財政健全性と市民サービス維持・向上の両立を図る。財政運営の柔軟性確保が焦点となる見込み。
令和7年度一般会計の12月補正予算案第7回の要旨を説明します。主な財政調整として、教育・福祉・防災・都市基盤整備に係る新規・追加事業の財源配分、国庫補助金の確定額の反映、歳出の積み増し・抑制の理由、財源の確保方法、財政健全化の取組みを整理します。市民サービスの安定確保を優先し、財政規模と財政健全性の両立を図るための具体的方針、審査スケジュール、公開資料の案内を含みます。
令和7年の議案として、一般職員の給与に関する条例の一部改正を検討。目的は職務内容と責任の重さに応じた給与の適正化と公務の安定的な人材確保。財源見通しと財政健全化の観点を踏まえ、改正の対象、適用範囲、改定時期、関連予算の扱い、他府県比較との整合性などを整理する。
令和8年度予算編成方針は、財政健全化と持続的な財政運営を基本方針としつつ、人口減少・高齢化が進む中での公共サービスの質の確保と投資の優先順位を明確化する。歳出の見直しと効率化、将来の財政需要に備える基金運用、公共施設の適正管理、AI等の新技術導入による業務の高度化、地域事業の波及効果を見据えた事業評価指標の設定を盛り込む。財源確保としては、交付金の最大活用、税制上の配慮、民間活用の推進、財政...
一般会計総額3億950万4千円の補正予算。省エネルギー・創エネ機器補助、乳児等通園支援整備助成などを計上。今定例会には補正予算案2件・条例案等29件を提出。補正の目的は財政の健全性を保ちつつ、エネルギー対策・子育て支援など区民サービスの向上を図ること。執行の透明性・迅速性を確保し、適正な財政運用を推進する。
本市は東京一極集中の実態を踏まえ、指定都市と都の特別区の財政格差を是正するため、地方財源の本格的な移転を国へ働きかける方針を明確化する。東京都と23区に財源が集中する現状を示すデータを説明し、基金残高と地方債残高の格差拡大を指摘。国の総務省を中心に議論を喚起し、政府内・政党間で具体的な方策を検討・実現させるべく、指定都市市長会・全国知事会と連携して訴える。地方創生と財政健全化の実現を目指す。
令和8年度予算編成方針については、来年度に向けた財政運営の基本方針を示すもので、財政健全性を確保しつつ、市民サービスの質と持続性を高めるための重点配分の考え方を明示する。歳出の構造改革・行財政改革の推進、社会保障・高齢者施策・未利用財源の有効活用、公共事業と投資の優先順位、財源の見通しと歳入見込、財政広報の透明性確保などを検討する。公表・説明責任の強化と、将来世代への負担軽減を見据えた計画の...
申請手続のオンライン化、行政事務の効率化、透明性の向上、データガバナンスの整備、財政健全化のための歳出見直しと歳入確保策を総合的に推進する。財政状況の公表頻度を高め、市民の参加を促す。
令和8年度の予算編成方針について説明します。財源の見込みと歳出の抑制方針を整理し、社会保障・教育・公共投資などの重点配分を示します。中長期計画と整合性を保ちつつ、財政健全性の確保、効率的な行政サービスの提供、データに基づく予算配分の推進を目指します。また市民への説明責任と透明性の確保を事項に反映します。
この定例会では、8件の決算認定が審査・承認される予定。対象は財務状況や歳入歳出の執行状況、収支の適正性、財政健全化指標の達成度などを評価するもので、監査意見や適正な財務運営の証左を踏まえ、市の財政運営の透明性と市民への説明責任を確保します。各年度の事業別執行状況と予算執行の適切性を検証し、必要な是正措置や来年度の予算編成の基礎データとして活用します。
行政改革と財政健全化の取り組みとして、長期財政計画の策定、歳出の効率化、業務のデジタル化を推進する。庁内の事務手続きの簡素化、情報公開の推進、財源の適正配分と監査体制の強化により、財政健全化を目指す。市民サービスの質を落とさず、行政コストを抑える改革を進め、透明性と信頼性の向上を図る。財源確保のため国県の支援制度を活用する。