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令和6年度明石市一般会計歳入歳出決算の概要

令和6年度の決算は、歳入1312億円、前年同様1.4%増、歳出は1303億円で同じく1.4%増。実質収支は約9億円の黒字(49年連続)、実質単年度収支は約2億円の黒字で黒字を維持。基金残高は約120億円、市債残高は約1070億円。経常収支率92.3%、実質公債費比率3.9%、将来負担率19.9%と財政指標が改善。第三セクター等改革推進債の完済で公債費が減少、新庁舎・新ごみ処理施設の基金の積み...

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★☆☆☆
令和7年9月氷見市議会定例会補正予算(案)の概要について

本補正予算案は、令和7年9月氷見市議会定例会に提出される追加の財源配分の概要を示すものであり、急減した歳入予測や増加する社会ニーズに対応することを目的とする。福祉費の増額、教育・子育て関連の臨時的経費、公共施設の維持修繕、災害対策の基盤整備など主要項目の新規・増額箇所と見積もり、財源の内訳、基金運用の方針、執行スケジュール、今後の財政健全化への影響などを整理して説明する。市民に対する説明責任...

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
財政調整基金積立金の積み増し

今後の財政需要に備える財政調整基金の積立金800,000千円を計上。財政運営の安定化と突発的支出対応を目的とした基金の拡充で、財政健全化と長期的な財政リスク対策を強化する臨時的施策。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★★
ふるさと納税返礼品としてロジテック製ポータブル電源の提供を開始

市のふるさと納税制度の魅力向上と財源確保を目的に、返礼品ラインアップの強化としてロジテック製ポータブル電源の提供を開始する。新たな返礼品導入に伴い、在庫管理・品質保証・広告・PR費用・事務手続きの整備を行い、県内外からの寄附を促進。地域産業の活性化と財政健全化を狙い、適用期間・対象物品・返礼品基準の運用方針を今後公表する。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
令和7年度9月補正予算案の概要

令和7年度9月補正予算案の要点は、一般会計および特別会計の追加支出修正、災害対策関連経費、福祉・教育・公共事業に係る財源配分の見直し、歳入の増減見込みの反映を含む。新規事業の財源内訳や補正の趣旨、執行時期・執行主体、基金の取り崩しの有無と財源の裏付資料を説明し、市民サービスの維持と向上を目的とした財政運用の透明性を確保する。市の財政健全化方針と長期的な財政計画との整合性も示される見込み。

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
令和6年度普通会計決算の概要

令和6年度普通会計決算の概要は、歳入歳出の実績と財政健全化指標の評価、主要事業別の支出実績、財政調整基金の積み立て状況、臨時財源の取り崩し状況を整理したもの。決算の総括に加え、来年度に向けた財政運用方針・課題、財政健全化の目標達成に向けた取り組みの方向性を示す。

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
はなバス新規広告事業開始

市営路線バス「はなバス」の新規広告事業を開始し、公共交通の安定運用と財源確保を両立させます。広告主募集・契約管理・車体表示・収入の財源化・財政健全化、広告規制と利用者サービスの両立、地域ブランド発信・デジタル化対応の運用最適化を進めます。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★★
令和6年度決算の概要と財政指標

令和6年度決算の概要と財政指標を説明。一般会計の歳入総額は1,140億684万円、歳出総額は1,094億6,248万円で、いずれも前年度比で増加。形式収支は45億4,435万円の黒字、実質収支は32億1,689万円。財政調整基金末残高53億8,051万円、市債残高1,018億6,458万円、実質負担額260億5,444万円。経常収支比率93.7%、実質公債費比率10.5%、将来負担率55.6...

エビデンス: ★★★★★
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
松戸市財政運営の基本方針の公表

松戸市財政運営の基本方針に関する報告事項では、市の財政運営の方向性と財政健全化の基本的枠組みを示す。安定した財源確保、支出の適正化、長期的な財政健全性の確保を目指し、資金計画・財政運営の透明性向上と財政改革の推進を図る。資料は全員協議会で配布され、今後の予算編成・財政計画策定の基礎となる。市民への周知と行政の透明性を高めることを目的とする。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
松戸市立総合医療センター経営再建方針

松戸市立総合医療センター経営再建方針は、中心病院の財政健全化と持続的医療提供体制の確保を目的に、経営の抜本的な見直しと再建策を提示する。医療サービスの質と安定性を維持・向上させつつ、組織ガバナンスの改善、コスト構造の最適化、人材配置の見直し、収益機会の拡大などを図る。市民の医療アクセス確保を最優先に据え、長期的な運営安定を目指す。

エビデンス: ★★☆☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
令和7年9月補正予算(第3号)概要と決算・健全化判断比率

令和7年度一般会計補正予算(第3号)は14億6,000万円を増額、総額524億9,100万円となります。歳入の増は地方交付税の増額5億1,915万3千円、国庫支出金の追加880万円、物価高騰対策の交付金約4,591万7千円、県支出金の増額約6,600万円、寄附金の増加3億円、繰入金の増額約1億7,800万円、繰越金の確定に伴う約8億8,286万6千円等です。一方、収入の減少要因として新型コロ...

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
区内盆踊り大会の開催支援と地域コミュニティ活性化

恵比寿・渋谷の盆踊り大会を軸とした区内イベントの継続・拡大を目的とする議案。地域の世代を超えたつながりを促進するため、渋谷区婦人団体連絡協議会や恵比寿太鼓、胡蝶乱など地域スターの活動を支援する体制を整え、運営マニュアルの整備、ボランティアの育成・確保、広報・集客支援、会場設営・交通整理などの行政支援を拡充する。海外・他区との協力も促進し、国際色を活かしたイベント運営を模索する。さらに自治会・...

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★★
行政DX推進と市民窓口のオンライン化

市長は行政手続きのデジタル化を加速し、市民サービスの利便性向上を図る方針を説明した。窓口対応の待機時間短縮と職員の業務効率化を実現するため、LINEを含む多様なデジタルチャネルの導入、電子申請・オンライン手続きの拡張、バックオフィスのデータ連携基盤整備を推進する。自治体職員のICT教育強化と、紙ベース申請の段階的廃止、透明性・説明責任の向上を目標とする。導入は段階的で、財源は国補助金と公有財...

エビデンス: ★★☆☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★★
子ども園・小中学校の給食費を無償(2か月間)とし、子育て世帯を支援

子ども園・小中学校の給食費を2か月間無償化することで、子育て世帯の負担軽減と教育機会の平等を図る施策。対象となる園児・児童の範囲、無償化の期間・開始日、財源措置・予算計画、所得制限の有無・適用除外の扱い、学校給食の運営体制・教職員の配置、申請の要否・手続き、地域の財政影響・財政健全化の方針、評価指標と今後の展開計画を説明する。

エビデンス: ★★☆☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
志摩市ふるさと納税、現地決済型寄附が絶好調!~志摩の旅を満喫、新たな寄附のカタチ~

ふるさと納税の現地決済型寄附を導入・拡充し、志摩の観光・産業振興への財源確保を図る。現地での寄附手続きの利便性を高め、寄附者には地域体験や特産品をセットに提供するなど寄附の価値を高める取り組み。地域の財政健全化と観光振興の両立を目指す。

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
財政調整基金の回復と健全財政の継続

一般会計の決算は黒字見込みだが、財政調整基金の残高が大幅に減少しており、災害時の財源調整機能や機動的な財政出動の余地が縮小する懸念が指摘されています。財調残高をこれ以上減らさず、持続可能な財政運営を確保することが今後の最重要課題と位置づけられています。財調の回復には財源の安定確保と適切な積立ての強化、基金活用の見直しが求められ、国県支出金や基金の組み合わせを工夫して財政の安定性を高める取り組...

エビデンス: ★★★★
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
市債残高の管理と健全財政の推進

市債残高は減少しているが、財政健全性を維持するためには引き続き債務の抑制と適切な返済が不可欠です。財政計画と支出の見直しを通じ、金利負担の軽減と財政の弾力性を向上させる方針を掲げ、将来的な災害対応力の確保を図ります。計画的な借入・返済と財源の安定運用を柱に、年度間の財源調整機能を維持します。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆
関市未利用施設等の利活用に関する民間提案制度の実施

関市未利用施設等の利活用に関する民間提案制度の実施は、市が保有する空き施設の活用方法を民間のアイデアで幅広く検討する制度設計です。審査基準・期間・補助資金の適用条件・施設管理の責任分担などを整備し、透明性の高い事業化プロセスを確保します。地域の創意工夫を生かす新たな公共サービスの創出と、空きスペースの有効活用による財政健全化を目指します。市民協働と民間活力の橋渡し役としての機能を強化します。

エビデンス: ★★☆☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★★
公共施設最適化に向けた収益3施設の今後の方針

公共施設の最適化を進め、持続可能なまちづくりを目指します。収益3施設(パティオにいがた、MEG CAFÉ 511、ほっとぴあ)は令和7年度末で現指定期間が終了するため、先行して契約内容の変更と公募の再開を検討しています。パティオにいがたとMEG CAFÉ 511は来期へ契約条件を見直し、ほっとぴあは引き続き検討を継続します。財政健全性と市民サービスの両立を前提に、透明性を確保して進めます。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★☆☆
導入容易さ: ★★★☆☆
令和7年度補正予算に伴う条例改正・財政運用の審議

令和7年度補正予算に関する議案群と関連条例の改正を審議する。市民サービスの充実を図る予算配分の見直し、施設・インフラ整備の追加・削減、財政健全化の観点からの支出抑制・効率化、基金運用の見直し、債務管理の方針を総括する。条例改正は財政規律の強化、財源の透明性確保、会計処理の基準整合性の維持を目的としたものが中心となる。

エビデンス: ★★★☆☆
インパクト: ★★★★
導入容易さ: ★★★☆☆