補正予算第2号の別紙には、各事業の実施計画・配分内訳・実施スケジュール・評価指標など詳細資料が含まれます。本項目では、別紙が示す各事業の目的と成果指標、財源内訳、執行体制、監視・評価の方法など、補正予算の透明性を高めるための技術的情報を整理します。別紙に記載される数値の根拠・算出方法・リスク管理・監査対応の方針についても説明。
令和6年6月定例会に提出予定の議案の概要を報告します。松戸市報道資料に掲載される議案群は、財政運用の見直しを含む一般会計・特別会計の調整、条例改正、行政施策の実施方針の案など、市民サービスの向上と行政運営の透明性確保を目的とした内容が中心となる見込みです。背景には財政健全化と公共サービスの充実、災害対応力の強化などが想定され、個別の議案名や審議の焦点はPDF資料に記載され、今後の審議過程で確...
令和6年度6月補正予算案の概要を報告します。一般会計・特別会計の財源配分と支出の調整内容を示し、年度当初の予算執行状況を踏まえた修正方針を明示します。教育・福祉・公園整備・都市整備など市民サービスの維持・充実を図る項目を中心に、財源の捻出・投入タイミング・財政健全性の確保などの要点が説明されます。詳細はPDFに掲載予定です。
一般会計総額は503億7090万円。ハロウィン時期の迷惑行為対策、歌舞伎町の看板対策、梅毒等性感染症対策などに要する経費を計上。補正予算案2件、条例案等19件を提出し、区政運営の安定と市民生活の安全・利便性の向上を図ります。
令和5年度下水道事業会計予算の繰越を認定。下水道施設の維持・更新計画の実施と財源の適正配分を確保し、長期的な施設運用の安定性を高める。関係部局の連携と監査対応を強化する。
令和5年度水道事業会計予算の繰越を認定。水道事業の安定的運営と施設更新計画の円滑な実行を確保するため、年度内の執行計画と財源配分の見直しを行う。
令和5年度一般会計予算の繰越明許費を認定する案。歳出の執行可能性を高め、計画的な事業推進と年度間の財務調整を確実にする。透明性のある公表と審議を経て適正な執行を図る。
令和5年度一般会計予算の継続費を逓次的に繰越すことを議案。年度末決算整理と翌年度の円滑な予算執行を目的として、財政運用の連続性・透明性を確保する。関連事業の進捗状況と財源の適正配分を明示する。
令和6年度亀岡市一般会計補正予算(第1号)は、現下の財政運用を踏まえた予算の修正案であり、既存事業の財源配分の見直しと新規事業の追加を通じて財源の適正化と市民サービスの維持・向上を図るもの。歳入の見積見直し、歳出の調整、基金運用の適正化、関係部局の調整・審査を経て議決を得る予定である。
令和5年度一般会計補正予算(専決第2号)は、年度末の財政運用を安定させるための最終補正として専決処分された。補正後の総額は495億8,700万円とされ、主な改編は歳入歳出の整理による財源の見直しを中心に実施。大きな減額は8億3,200万円で、災害対策、民生、観光、教育など各分野の予算配分が再編された。国庫支出金・県支出金の受入れ・充て方の調整も含まれ、財政健全性の確保と来年度の事業継続性の確...
令和6年度一般会計補正予算(専決第1号)は、国の定額減税一体措置に係る追加の補正予算を5月20日付で専決処分したもので、補正額は600万円の増額。納税通知書発送に合わせた特設窓口設置経費の計上を主目的とし、住民の税制対応を円滑化する財源措置を含む。市民サービスの維持と手続きの円滑化を目指す。
令和6年度一般会計補正予算(第1号)は、13億5,300万円の増額を伴い総額502億8,900万円とする。緊急性の高い事業や国・県の政策に対応するための財源配分を中心に、予防接種救済・低所得者支援・定額減税補足給付・子育て支援など幅広い施策を盛り込む。所得減税のしわ寄せを補う給付の実施や財政上の調整が特徴。
令和6年度一般会計6月補正予算の概要について、当初予算の執行状況と財源の不足分・追加需要を踏まえた補正内容を説明する。主な追加項目は人件費・扶助費・社会資本整備・教育・福祉・防災費などの配分見直し、財源の確保策、財政健全化の取り組み、翌年度の財政見通しへの影響などが含まれる見込み。補正の目的や財源の裏付け、事業の優先順位、債務負担の見直し、基金の活用方針、影響を受ける市民サービスの範囲と期間...
今年度は第8次総合計画の最終年度にあたり、補正予算を通じて“超高齢社会への適応”を具体化します。孤独・孤立対策としてつながり合い推進事業を実施し、地域の中学生と大人の対話事業を展開。ミドルシニアが年齢を重ねても地域で活躍できるよう実証事業を検討し、地域の移動手段を含む共助交通の確保に向けた調査を進めます。これらは高齢者を含む社会的孤立の防止と地域コミュニティの再構築を狙い、今後の対策検討と実...
令和6年度小平市一般会計補正予算(第1号)を提出。財源の不足・過不足を見直し、歳入の増減を踏まえた歳出の補正を実施することで、福祉・教育・公共施設の維持・改修、子育て支援、環境整備、災害時対応力の向上など市民サービスの安定運用を図る。臨時的収入の活用や経費の効率化、将来負担の抑制を想定した財源配分の見直しを行い、財政健全性の確保と持続可能なまちづくりを目指す。
一般会計補正予算第1号は、年度内の急な支出需要や新たな事業の開始、臨時収入の発生等を反映するための財政調整です。防災・教育・福祉・公共事業などの追加予算項目のほか、繰越明細や歳入見込みの修正、財政調整基金の運用方針の見直しなどが盛り込まれます。市民サービスの継続性を確保しつつ、財政の健全性と透明性を高めることが狙いです。
6月開会の市議会定例会へ提案する令和6年度補正予算案の概要を説明。一般会計には約7.42億円を追加し総額を約1052億円台へ拡大。主な施策として、国の制度改正に伴う児童扶養手当・児童手当の拡充、災害廃棄物処理事業費補助金の増額、被災者生活再建支援金の支給、被災市道の復旧費、能登半島地震関連の災害対応費の増額を挙げる。加えて、佐渡島の金山世界遺産登録を見据えた観光キャンペーンや、移住定住支援と...
ラーケーションの日の実施を円滑に進めるため、各小中学校へ非常勤講師を1名配置する。会計年度任用職員報酬86,010千円、期末・勤勉手当等を含む計画で、総額は105,242千円。教員の休暇取得推進と事務負担軽減を狙う。
令和6年度杵築市一般会計6月補正予算の概要として、7月開始予定の事業・緊急経費・新規事業を計上。妊産婦・子育て女性の健幸づくり事業、65歳以上を対象とする予防接種自己負担軽減、コミュニティ助成・高齢化集落支援・庁舎維持管理(山香)・不法投棄対策・多世代交流推進・助産施設入所措置・酪農支援施設整備・おおいた園芸産地づくり・社会資本整備総合交付金・城下町資料館管理運営・水産振興などを計上。財源は...