本会見では、令和7年度一般会計・特別会計の6月補正予算の概要が財政部より説明されました。補正は現在の財政状況を踏まえ、歳入・歳出の修正を行い、緊急性の高い事業の財源確保や欠落しているサービスの補填を目的とするものと説明されました。補正の主なポイントには、一部事業の拡充、社会福祉・教育・防災関連経費の増減、財源の確保手法(繰入・基金の活用など)が含まれる見込みで、市民生活への影響を最小限に抑え...
令和7年度守口市一般会計暫定予算に関する案内記事。本文は、今年度の一般会計の暫定予算を公表する通知であり、予算の全体像・構成の詳細はPDF資料として公開されている。閲覧にはAdobe Readerが必要で、ダウンロード方法の案内とともに、予算に関する問い合わせ先が明記されている。PDFを開くことで、市の財政運営方針の概要を把握できるよう配慮されており、市民が予算情報へアクセスしやすいように設...
令和7年4月1日付の人事異動の概要として、正規職員は738名、会計年度任用職員は724名となり、計1,462名は令和6年度当初と同数。3月31日付退職14名(前年度比+2)、新年度採用職員19名(-5)。部長級異動1名、部長級昇格者1名、課長級異動16名、課長級昇格者6名で、部・課長級幹部職員60名のうち異動対象は24名。全体で236名の異動。女性の管理職登用は部長1名・課長3名で計12名、...
市はマイナンバーカード等の本人確認書類を読み取り、申請書の氏名・住所・生年月日・性別の4情報を自動印字する『申請書自動発行機』を導入しました。受付窓口型1台、記載台型1台の計2台を行政棟1階に設置。対象帳票はマイナンバー関連8帳票、住民異動届・税務証明交付申請等10帳票。導入費5,610,000円、運用開始日令和7年3月11日。設置場所の細部として受付窓口型は市民課、記載台型は市民課・会計課...
令和7年度一般会計予算は1,468億7,300万円、3特別会計を含む総額は1,981億4,594万4千円。条例案18件、一般会計補正2件、当初予算案4件、契約案件3件、人事案件5件を提出。財政運用と事業の優先順位を区議会で審議していただきます。
令和7年度当初予算案の概要が提示され、一般会計の規模、財源配分、主要事業の予算枠が説明された。歳入見込みと財源確保の方針、扶助費・公債費・公共事業費・教育・福祉・防災費など分野別の配分、基金の運用方針、繰入・繰り越しの運用、財政健全化指標の現状と課題が報告され、今後の財政運営の基本方針や改革の方向性が示された。今後の実施に向けた細部の詰めが課題となる。
令和7年度当初予算案の公表を中心に、財政運営の枠組みと主な事業の概要を示した。資料には一般会計の歳入・歳出・性質別の予算比較表(資料1-2-1~1-2-3)を含み、初年度の配分と財政構造の説明が提示されている。併せてR7年度の主な事業概要(資料1-3)と関連資料(資料1-4)を公表し、3月定例会議案の概要(資料2-1)と知多市制施行55周年記念事業の実施計画(資料4)も案内した。さらに5月か...
令和7年度当初予算案は、市の財政健全性を保ちつつ教育環境の充実と市民サービスの質向上を柱としています。予算総額の内訳は一般会計271億8,600万円、特別会計103億6,591万円、公営企業会計34億5,676万円で、対前年度比は一般会計+14.8%、特別会計-1.1%、公営企業会計-4.4%。主要事業は安全・都市基盤・産業・教育・健康・協働の6領域を横断し、教育環境の充実、地域産業の活性化...
一般会計は1,443億1,000万円で前年から87億7,000万円増、過去最大規模。全会計は2,798億9,209万2,000円で前年同期比4.0%増。民生費は約48.3億円増、消防費は約14.6億円増、教育費は約27.8億円減。税収増要因は市税・個人市民税・固定資産税など。財政調整基金は過去最高の水準を取り崩し、臨時財政対策債は初の発行ゼロ。財源内訳には国庫支出金・県支出金の増加など。
令和6年度の一般会計補正予算(第6号)の編成決定に伴い、財源配分の見直しと主要事業の補正内容を公表。対象となる分野は教育・福祉・防災・公共施設整備などで、実施時期と事業ごとの予算額・財源構成の概要、事務分掌ごとの執行方針が説明されました。
令和7年度一般会計当初予算案のポイントは、一般財源の配分と重点施策の整理を示すものです。人件費・事務費の抑制とともに、安全・安心・教育・福祉の充実へ資源を投入する方針を明確化し、財政健全性を保つ施策の概要を整理します。
令和6年度みやま市一般会計補正予算第9号案の概要は、経済情勢を踏まえた補正の全体像を示します。補正の目的・金額・主要施策を整理し、市民生活の安定と財政運営の柔軟性確保へ資する内容を要約します。
令和6年度みやま市一般会計補正予算第9号 物価高騰におけるみやま市支援策は、物価上昇の影響を受ける市民を支援する具体策を示します。生活費・教育・福祉関連の支援の拡充や緊急措置の実施時期・対象・効果を明確化し、生活の安定を図ることを目的とします。
令和7年度岡崎市の当初予算案の要点を説明します。一般会計は1,536億9,000万円で過去最大。財源は国庫支出金・市債・基金を活用し、一般財源は前年度比約4億円減少を抑制。東岡崎駅周辺整備・南公園・阿知和地区工業団地整備・アウトレット関連事業など、まちの活性化と基本施策の充実を同時に進める方針です。
キャッシュレス決済の導入は、住民サービスの利便性向上と行政手続の迅速化を狙う施策です。窓口での決済手段を拡充し、現金取扱いのリスク低減・会計処理の正確性向上・決算データの利活用を促進します。
令和7年度は第6次総合計画の3年度目。本市は安心して暮らせる地域社会の実現と市民生活の利便性向上を追求する一方、長期化する物価高騰の影響を踏まえつつ、総合計画に掲げた重点事業を優先して推進する。一般会計は394億4500万円、全会計は654億2700万円と過去最大。市税は177億9400万円を見込み、給与所得の増加等を反映する一方、繰入金と財政調整基金の適正運用で安定性を確保する。
産業団地特別会計からの繰入金13億円を活用し、鯨波公園開発地を再生可能エネルギー電力供給が可能な産業団地へ再生。太陽光・蓄電・水素発電などの再エネ供給体制を構築し、公共施設・市内事業所へ安定的・低コストの脱炭素電力を供給します。
亀岡市の財産区特別会計と関連する計29財産区特別予算の趣旨を示す。公共施設の維持管理、歳入歳出のバランス、財源の確保、将来の更新投資、財政調整の活用などを含み、財産区の財政運営の透明性と安定性を確保する施策の概要を提示する。
本予算案は市の一般会計予算と9特別会計予算の基本方針を示し、教育・福祉・公共事業・財政調整など主要分野の配分方針、財源の根拠、基金の活用、債務管理、財政健全化指標の推移予測を盛り込んでいる。年度内の財源確保と支出の優先順位、将来世代への影響を踏まえた長期的な財政運用計画の要点を整理し、住民サービスの安定と財政健全性の両立を目指す。
本補正予算は、前倒し執行と物価高騰対策を目的に15億4,300万円を増額し、総額は540億8,100万円となる。歳入は国の再算定による普通交付税の増額、物価高騰対応臨時交付金(低所得世帯・推奨事業メニュー)、学校施設環境改善交付金、県支出金、財産収入、寄附金の増額。歳出は総務費・民生費・衛生費・土木費・教育費・災害復旧費等で、林道災害復旧、学校施設改修、霊園関連、低所得者・子育て支援など幅広...