令和7年6月の氷見市議会定例会に提出される補正予算案の要点を、市民が把握しやすいように整理したもの。一般会計・特別会計の歳入増減、事業の追加・修正、財源の内訳、臨時的支出の妥当性、予備費の扱い、財政健全化の取り組み、及び市民サービスへの影響を中心に、予算の編成趣旨と優先順位、今年度の財政見通しとの整合性についても解説する。
5月に寄せられた寄附の内容・金額・寄附先用途・使途の透明性・管理・公表方法・寄附者へのお礼・報告責任・今後の活用方針を整理。財務情報と寄附金の使途を市民に分かりやすく伝え、財政健全化と地域サービスの向上にどう反映するかを示す。
人口40万人をめざす長期的なまちづくり戦略として位置づけられる大型プロジェクト。人口規模の拡大に合わせ、子育て支援・産業振興・公共サービスの連携、財政健全化と財源確保を前提に、持続的な雇用創出・居住環境の整備・地域活性化を図る。具体的施策は今後の計画に基づき展開される。
保谷庁舎敷地の有効活用を検討し、複合施設化・民間活力の導入・市民利用の促進を目指します。公共施設の再配置、民間ノウハウの活用、施設の長寿命化・財政健全化、地域の利便性向上・新たな賑わい創出を見据えた計画づくりを進めます。
市長の倫理回復と行政の信頼回復を目的として、給与を30%減額する方針を決定。期間は6カ月を想定し、6月議会に減額条例案を上程する予定。財政健全化と市政の倫理の明確化という観点から実施。関係部局は手続きと周知方法を整備し、説明責任を果たすための市民説明機会の設定などを検討する。
本日説明された6月定例会提出の令和7年度補正予算案の要点は、昨年度の定額減税措置に伴う補足給付金の不足分を補う経費の増額、落雷によるクリーンセンターの変圧器仮復旧費の増額、物価高騰対応臨時交付金を活用した財政調整基金繰入の増額、民間人材の受け入れを促進する『地域活性化起業人制度』の活用、農道・林道の除雪・災害復旧等の予備費活用と今後の不測事態への備えを盛り込んだ一般会計の補正予算6億8,13...
資料2に基づき、ケーブルテレビ事業の今後の運営と設備整備の方針を検討。サービスの持続性・品質向上、老朽化対策、デジタル化・新技術への対応、事業の財政健全化、外部連携・共同運用の可能性、費用負担の透明性と市民への情報公開を進め、計画の具体的な実行時期と評価指標を設定する。
4年間の市政運営の基礎として、財政再建・財政健全化を最重要課題として位置づけ、現状の財政構造を見直し、歳出の精査と効率化、部局横断の改革、歳入の多様化を図ります。計画的な資本支出の抑制と財政規律の徹底、財政透明性の向上を市民に示し、将来の投資と負担のバランスを取りつつ、安定した行政運営と持続可能なまちづくりを実現します。
行政手続のオンライン化、データ連携基盤の整備、情報公開の推進、公共サービスの利便性向上と透明性確保。財政健全化のための歳出見直し・無駄の排除、効率的な人件費運用の検討、財政指標の適正化を進め、長期的な財政安定を図る。
地域手当を10%から8%へ引き下げる条例改正を可決。給与体系の見直しを通じた財政健全化を目指す。給与水準の調整が市職員生活に及ぼす影響を踏まえつつ、財政基盤の安定化を推進する。
市長10%、副市長5%など特別職給与の削減を決定。財政健全化の一環として支出抑制を図るほか、市民への財政責任の示範となる取り組み。今後の給与体系改革の前例づくりとして位置づけられる。
2025年度の組織機構改革の方針と主な改編内容を説明。新設・統廃合・部局横断の連携強化、業務プロセスの見直し、デジタル化推進、人材育成・組織運営の効率化と財政健全化を狙う。影響を受ける部署・職員の配置転換、実施スケジュール、評価指標の整理。
令和7年3月定例会に提出された氷見市の補正予算案の要点を整理する。現下の財政状況を踏まえ、福祉・介護分野の人材確保や高齢者・障がい者支援の拡充、学校・保育園の施設整備・設備更新、公共施設の維持管理や防災関連の投資、観光振興・産業振興の予算配分が含まれる。歳入不足の是正、財政調整基金の活用、固定資産管理の適正化等、財政健全化の視点からの見直しも説明される。
令和7年度当初予算案の概要が提示され、一般会計の規模、財源配分、主要事業の予算枠が説明された。歳入見込みと財源確保の方針、扶助費・公債費・公共事業費・教育・福祉・防災費など分野別の配分、基金の運用方針、繰入・繰り越しの運用、財政健全化指標の現状と課題が報告され、今後の財政運営の基本方針や改革の方向性が示された。今後の実施に向けた細部の詰めが課題となる。
令和7年度当初予算案の概要について、市民生活の安定と持続的なまちづくりを柱として、歳入の見込みと主要な歳出項目を整理した。人件費の適正化、基礎的行政サービスの充実、避難・防災体制の強化、除雪・道路整備の財源確保、教育・福祉・子育て支援の充実、観光振興を通じた地域経済の活性化、デジタル化投資、公共施設の維持管理計画、財政健全化指標の確保などを盛り込んでいる。今後は年度計画の策定と執行状況のモニ...
予算編成のポイントとして、優先施策の選定基準・財源配分の考え方・公共サービスの品質向上・将来負担の抑制に向けた方針を示します。市民生活への影響を見極めつつ、実現性と財政健全性を両立させるための検討基準を明示します。
令和7年度の初年度予算の概要を公表します。財政運営の基本方針、重点施策の整理、予算総額と財源配分、福祉・教育・インフラなど市民生活に直結する施策の方向性を示します。財政健全化と透明性確保を前提に、執行計画の基礎情報として市民に分かりやすく提示します。
令和7年2月20日開催の市長会見における大垣市の当初予算の概要を説明します。財政運営の基本方針、主要施策への予算配分、基金の活用方針、財政健全化の推進、来年度の市民サービス向上の見通しなどを報告します。教育・福祉・産業といった分野別の重点投資計画、公共事業の進捗、財源の確保・透明性確保の取り組みを、市民記者クラブへ分かりやすく伝える資料の要点を共有します。
財政課が担当する当初予算の概要について、歳入の見通しと歳出の配分、主要事業の財政影響を説明。予算編成方針や財政健全化の取り組み、今回の新規事業・事業継続の財源の根拠、歳入不足時の対策などを整理し、市民への財政情報の提供を行う。