申請手続のオンライン化、行政事務の効率化、透明性の向上、データガバナンスの整備、財政健全化のための歳出見直しと歳入確保策を総合的に推進する。財政状況の公表頻度を高め、市民の参加を促す。
令和8年度の予算編成方針について説明します。財源の見込みと歳出の抑制方針を整理し、社会保障・教育・公共投資などの重点配分を示します。中長期計画と整合性を保ちつつ、財政健全性の確保、効率的な行政サービスの提供、データに基づく予算配分の推進を目指します。また市民への説明責任と透明性の確保を事項に反映します。
この定例会では、8件の決算認定が審査・承認される予定。対象は財務状況や歳入歳出の執行状況、収支の適正性、財政健全化指標の達成度などを評価するもので、監査意見や適正な財務運営の証左を踏まえ、市の財政運営の透明性と市民への説明責任を確保します。各年度の事業別執行状況と予算執行の適切性を検証し、必要な是正措置や来年度の予算編成の基礎データとして活用します。
年度内の緊急的支出や新規事業の財源確保等を目的とした補正予算が5件提出され、財政運用の柔軟性を確保します。補正は社会福祉関連の支出の増減、公共事業の延長・変更、災害対応・防災強化、産業振興策の追加などを含む可能性があり、財源の内訳・財政健全性の検証・影響評価を伴います。市民生活の安定と地域経済の活性化を目指し、透明性のある審査と適正な執行を確保します。
行政改革と財政健全化の取り組みとして、長期財政計画の策定、歳出の効率化、業務のデジタル化を推進する。庁内の事務手続きの簡素化、情報公開の推進、財源の適正配分と監査体制の強化により、財政健全化を目指す。市民サービスの質を落とさず、行政コストを抑える改革を進め、透明性と信頼性の向上を図る。財源確保のため国県の支援制度を活用する。
市議会9月定例会における追加議案の協議事項。具体的な案は資料1に記載される。行政運営の透明性・効率化・財政健全化、補正予算や条例案、組織運営の改善など今後の対応方針が示唆される。
市職員の退職手当に係る勤続期間の取扱いを見直す議案。退職給付の算定基礎となる勤続年数の取扱い、区分の整理、端数処理、適用範囲と適用時期を明確化し、制度の一貫性と公正性を高めることを目的とする。周知方法としてPDF資料の案内と問い合わせ先の案内を掲載し、財政健全性への影響も検討する。さらに、適用開始時期のルール化と周知徹底により、現職と退職者双方の処遇の透明性を高め、自治体財政の安定化を図る。
令和6年度の決算は、歳入1312億円、前年同様1.4%増、歳出は1303億円で同じく1.4%増。実質収支は約9億円の黒字(49年連続)、実質単年度収支は約2億円の黒字で黒字を維持。基金残高は約120億円、市債残高は約1070億円。経常収支率92.3%、実質公債費比率3.9%、将来負担率19.9%と財政指標が改善。第三セクター等改革推進債の完済で公債費が減少、新庁舎・新ごみ処理施設の基金の積み...
本補正予算案は、令和7年9月氷見市議会定例会に提出される追加の財源配分の概要を示すものであり、急減した歳入予測や増加する社会ニーズに対応することを目的とする。福祉費の増額、教育・子育て関連の臨時的経費、公共施設の維持修繕、災害対策の基盤整備など主要項目の新規・増額箇所と見積もり、財源の内訳、基金運用の方針、執行スケジュール、今後の財政健全化への影響などを整理して説明する。市民に対する説明責任...
令和7年度9月補正予算案の全体像を説明。一般会計・特別会計・企業会計のそれぞれについて、追加・削減の理由、財源の内訳、補正の前提となる経済状況・社会情勢の変化を整理し、財政健全性を確保しつつ市民サービスの安定運用を確保する方針を示す。実施時期・適用範囲・関連事業の影響などを併せて説明する。
今後の財政需要に備える財政調整基金の積立金800,000千円を計上。財政運営の安定化と突発的支出対応を目的とした基金の拡充で、財政健全化と長期的な財政リスク対策を強化する臨時的施策。
市のふるさと納税制度の魅力向上と財源確保を目的に、返礼品ラインアップの強化としてロジテック製ポータブル電源の提供を開始する。新たな返礼品導入に伴い、在庫管理・品質保証・広告・PR費用・事務手続きの整備を行い、県内外からの寄附を促進。地域産業の活性化と財政健全化を狙い、適用期間・対象物品・返礼品基準の運用方針を今後公表する。
令和7年度9月補正予算案の要点は、一般会計および特別会計の追加支出修正、災害対策関連経費、福祉・教育・公共事業に係る財源配分の見直し、歳入の増減見込みの反映を含む。新規事業の財源内訳や補正の趣旨、執行時期・執行主体、基金の取り崩しの有無と財源の裏付資料を説明し、市民サービスの維持と向上を目的とした財政運用の透明性を確保する。市の財政健全化方針と長期的な財政計画との整合性も示される見込み。
令和7年度9月補正予算(追加提案)は、現行案に追加する臨時支出・事業の整理・統合、特定事業の財源確保、基金の活用の追加検討を含む。追加提案の背景、対象事業名、金額規模、財源の調達方法と執行時期、影響を受ける部局と市民サービスへの波及を分かりやすく説明する。財政健全性を損なわない範囲で、緊急性・優先度の高い施策を優先的に反映する方針。
令和6年度普通会計決算の概要は、歳入歳出の実績と財政健全化指標の評価、主要事業別の支出実績、財政調整基金の積み立て状況、臨時財源の取り崩し状況を整理したもの。決算の総括に加え、来年度に向けた財政運用方針・課題、財政健全化の目標達成に向けた取り組みの方向性を示す。
国民健康保険事業特別会計の補正予算は28,940,300円。決算剰余金を基金積立金として計上し、基金の財政健全性を高めるための積み立てを実施。基金運用の安定性を確保することで、来年度の財政運用の余地を確保する。
令和6年度の一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計ほか7特別会計の決算認定を上程。決算内容の健全性判断と財政運用の総括を市民に示すとともに、今後の財政運営方針を確認する重要な議案。
下水道事業会計の令和6年度決算認定を上程。決算数値を公表し、事業の財政健全性と運営状況を市民へ報告。今後の運営方針や投資計画の参考とする。
市営路線バス「はなバス」の新規広告事業を開始し、公共交通の安定運用と財源確保を両立させます。広告主募集・契約管理・車体表示・収入の財源化・財政健全化、広告規制と利用者サービスの両立、地域ブランド発信・デジタル化対応の運用最適化を進めます。