新設の企画部内「発想クルリン課」は、創意工夫を財源化する取り組みの中核。名称の趣旨は発想の転換を意味し、歳入創出と新たな財源の創出を推進する中核的役割を担い、他部署と連携して施策を展開する。
総額2,197億円の予算に対し、法人市民税の減少・個人市民税・固定資産税の増加、国県支出金の変動を踏まえ、財政規律を維持。歳入確保38.3億円・事務最適化14.9億円の効果を算出、適切な投資のメリハリを付ける。
亀岡市の財産区特別会計と関連する計29財産区特別予算の趣旨を示す。公共施設の維持管理、歳入歳出のバランス、財源の確保、将来の更新投資、財政調整の活用などを含み、財産区の財政運営の透明性と安定性を確保する施策の概要を提示する。
令和7年度予算の概要では、市の財源を安定させつつ市民サービスの質を高めるための基本方針と主要施策を整理して説明します。歳入見通し、歳出の優先配分、財政健全化の取り組み、債務の適正管理を前提に、福祉・医療・子育て支援の基盤強化、教育環境の整備、避難・災害対策の充実、地域産業・観光の振興、公共施設の更新・維持管理、公共交通の利便性向上、情報公開・行政事務の効率化と人件費の適正化など、部局別の予算...
本補正予算は、前倒し執行と物価高騰対策を目的に15億4,300万円を増額し、総額は540億8,100万円となる。歳入は国の再算定による普通交付税の増額、物価高騰対応臨時交付金(低所得世帯・推奨事業メニュー)、学校施設環境改善交付金、県支出金、財産収入、寄附金の増額。歳出は総務費・民生費・衛生費・土木費・教育費・災害復旧費等で、林道災害復旧、学校施設改修、霊園関連、低所得者・子育て支援など幅広...
令和7年度水道事業会計の当初予算の概要を説明。水道事業の歳入・歳出の計画と財政運営の方針を示し、安定した水道サービスの供給に資する施策を要点として報告する。
令和7年度の関市議会第1回定例会に提出予定の議案は、行政情報課と財政課が中心となり、予算案の編成方針と新規事業の概要を説明します。添付資料には関市新年度予算案の概要・新規事業の詳細・せきしのよさんの案が含まれ、公共施設の更新、ICT化の推進、教育・文化・観光の施策の見直しと財源配分の最適化を想定しています。歳出の構造改革、歳入の安定化、財政健全化の取り組み、財政状況の透明性向上、住民サービス...
本年度の予算案は、歳入見込み・財源配分・主要事業の方針を整理した資料です。高齢者福祉・子育て支援・教育環境の充実、観光・産業振興、地域インフラ整備、災害対策・防災力強化、脱炭素・資源循環などの環境施策を重点化しています。財政健全化に向けた選択と集中、基金運用の見直し、公共施設の適正管理、職員配置の適正化など、財政運営の基本方針を説明します。
区長は令和7年度当初予算案の概要を会見で説明し、歳入の見通しと財源配分の基本方針を示した。新規事業と既存事業の予算配分、財政健全化の取り組み、社会福祉・教育・防災・まちづくりなど各分野の優先項目を整理し、区民生活の安定と持続的な行政サービスの向上を図る施策の方向性を説明した。今後の編成スケジュールと情報公開・説明責任の確保、窓口相談や資料提供の方針にも触れた。
令和5年度には約2億8千万円の寄附を受けつつ、本市外への寄附による市税流出は約16億円に上っていました。現地決済型電子クーポンの導入は、使途指定と市内消費を促すことで歳入増加と地域経済の活性化を狙うものです。今後も拡大を継続し、財政健全化と地域の魅力発信を進めていく方針です。
本定例会で取り扱われる補正予算関係の議案について、年度内の財政運用を安定させるための歳入・歳出の修正点の概略が説明される見込み。緊急性の高い事業の資金配分、財源の確保方法、既存事業の見直し、他部局との連携、執行計画の変更点などが審議対象となる。詳細はPDF資料に記載されており、説明・質疑を経て可否が判断される。
年度途中の補正予算案として、災害対応・福祉・教育・インフラ整備など緊要事業に予算を追加編成。財源確保・歳入見直し・既存事業の統廃合を踏まえ、優先度の高い事業に資源を配分する方針と、今後の財政運営方針を説明する。
令和6年12月定例会に提出される氷見市の補正予算案の概要について説明します。現行予算の執行状況を踏まえ、年度内の追加事務費・新規・継続事業の財源配分の見直し、歳入の補てん計画、財政健全化の取り組み、歳入確保・支出抑制の方針、災害対策・福祉・教育・産業施策など市民サービスの維持・充実を目的とした事業の優先順位、執行時期、監査体制・情報公表の方針、関係部局の連携強化や透明性確保の取り組みの要点が...
令和6年度一般会計補正予算(第4号)は2億7700万円を追加し総額を525億3800万円とする。歳入は市民税・固定資産税の増、国庫支出金・県支出金の増、寄附金の増を、歳出は障害児・福祉医療費関連の負担金増、予防接種費、教育・公的施設整備などの増額が中心。債務負担行為の新設・変更、基金繰入の見直しも含む。
令和6年度一般会計補正予算(第4号)の提出・審議に関する議案。既存事業の執行実績に基づく歳入の増減と費目の配分見直しを中心としており、新規事業は想定されていない。財源の補正理由、災害関連費の取り扱い、国庫補助の増減、基金繰入れの方針、財政健全性と市民サービスの安定提供を両立するための具体的な数値が説明され審議される予定。
台風10号の暴風雨等で発生した被害の復旧経費の追加、扶助費の増加、制度改正に伴うシステム改修、児童館の耐震改修、育児休業者の給与整理等を含む一般会計の補正予算案。決算精算や交付税等の整理も併せて行う。
令和6年度のふるさと納税寄附額は当初1.5億円を見込んでいたが、10月末時点で昨年同期比約12倍の約2.5億円に達した。これを踏まえ、年度通年の寄附目標を5億円と見込み、歳入予算および募集関連経費を歳出予算として11月補正予算案に計上する。今後の見通しと財政運用の安定化を図る。
各会計の補正予算を編成・執行することで、歳入減収の変動に対応し、新規事業の財源確保・財政健全性の維持を図る。年度途中の事業見直しと市民サービスの安定運用を目的とする。
令和7年度の当初予算案を公表し、市民による意見募集を実施する。予算配分の基本方針・重点事業・新規事業・財政健全性・歳出歳入見通し・財政指標・公共投資の優先順位・市民生活への波及効果を説明。評価指標を提示し、公開討論・説明会の開催計画・意見提出方法を案内する。